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審計程序有哪些

審計流程詳細步驟?

1、確定審計的目標;  

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(圖片來源網絡,侵刪)

2、了解內部控制制度,并予以描述;  

3、內部控制制度的初步評價;  

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4、符合性測試;  

5、符合性測試結果的評價;  

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(圖片來源網絡,侵刪)

6、實質性測試;  

7、實質性測試結果的評價;  

8、撰寫審計報告。  

審計流程是指審計人員在具體的審計過程中采取的行動和步驟。廣義的審計流程一般可劃分為三個階段:審計準備、審計實施和審計終結階段,各階段又包括許多具體內容。狹義的審計流程指審計人員在取得審計證據完成審計目標的過程中,所采用的步驟和方法。

審計程序主要包括哪幾個階段?

審計過程大致可分為以下幾個階段。

1、接受業務委托。接受業務委階段的主要工作包括:了解和評價審計對象的可審性;決策是否考慮接受委托;商定業務約定條款;簽訂審計業務約定書等。

2、計劃審計工作。計劃審計工作主要包括:在本期審計業務開始時開展的初步業務活動;制定總體審計策略;制定具體審計計劃等。

3、實施風險評估程序。主要工作包括:了解被審計單位及其環境;識別和評估財務報表層次以及各類交易、賬戶余額、列報認定層次的重大錯報風險,包括確定需要特別考慮的重大錯報風險(即特別風險)以及僅通過實質性程序無法應對的重大錯報風險等。

4、實施控制測試和實質性程序。實施進一步審計程序,包括實施控制測試 (必要時或決定測試時)和實質性程序。

5、完成審計工作和編制審計報告。本階段主要工作有:審計期初余額、比較數據、期后事項和或有事項;考慮持續經營問題和獲取管理層聲明;匯總審計差異,并提請被審計單位調整或披露;復核審計工作底稿和財務報表;與管理層和治理層溝通;評價審計證據,形成審計意見;編制審計報告等。

七大審計程序用于什么?

七大基本審計程序包括觀察、檢查、詢問、分析程序、重新執行、重新計算、函證

七大基本審計程序并非是彼此獨立,在具體的審計過程中,注冊會計師通常會將這幾項基本審計程序單獨或組合起來,用作風險評估程序、控制測試和實質性程序,以獲取充分、適當的審計證據。

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