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報表審計

大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于報表審計的問題,于是小編就整理了4個相關介紹報表審計的解答,讓我們一起看看吧。

報表審計
(圖片來源網絡,侵刪)
  1. 財務報表審計指的是什么?
  2. 財務報表審計流程及重要項目?
  3. 財務報表審計流程?
  4. 審計組織在財務報表審計中所負的審計責任是?

財務報表審計指的是什么?

財務報表審計,是注冊會計師通過執行審計工作。 對財務報表是否按照規定的標準編制發表審計意見。 規定的標準通常是企業會計準則和相關會計制度。 財務報表通常包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益(或股東權益)變動表以及財務報表附注。

財務報表審計流程及重要項目?

審計重點

報表審計
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1.報表編制是否符合規定的手續和程序;

  2.各種報表如主表、附表、附注以及財務情況說明書的編制是否齊全,報表內容是否完整;

報表審計
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  3.報表的截止日期是否適當,資料來源是否可靠;

  4.各項目數據如年初數、期末數及小計、合計、總計是否正確;

  5.對主要財務報表應逐一核對,其他報表一般可先核對總數,發現差錯和可疑問題再進行具體核對,對發現的差錯和不平衡現象必須查明原因,找出源頭。

財務報表業務審計流程

  第一步,注冊會計師接受客戶委托前,實施初步業務活動,確定是否接受委托。

  第二步,注冊會計師接受委托后,實施詢問、觀察、檢查、分析程序等風險評估程序,了解被審計單位及其環境,評估、識別重大錯報風險。

  第三步,根據報表層面的重大錯報風險設計總體應對措施,針對認定層面重大錯報風險,設計和實施進一步審計程序。通過實施進一步程序,收集和評價審計證據。

  第四步,根據獲取的審計證據和被審計單位對錯報的調整情況,確定發表何種審計意見。

  第五步,出具審計報告并提交委托人

財務報表審計流程?

1、確定審計的目標

2、了解內部控制制度,并予以描述

3、內部控制制度的初步評價

4、符合性測試

5、符合性測試結果的評價

6、實質性測試

7、實質性測試結果的評價

8、撰寫審計報告

審計組織在財務報表審計中所負的審計責任是?

審計組織在財務報表審計中負有以下責任:

1.確保審計的獨立性;

2.確定合適的審計程序;

3.根據國際財務報表披露準則,對公司財務報表進行審計;

4.完成財務報表披露審計的結論報告;

5.提供其他審計服務,如公司內部控制評估、特定交易和程序審計等。

到此,以上就是小編對于報表審計的問題就介紹到這了,希望介紹關于報表審計的4點解答對大家有用。

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