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本期繳納上期應納稅額(本期繳納上期應納稅額怎么算)

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本期繳納上期應納稅額(本期繳納上期應納稅額怎么算)
(圖片來源網絡,侵刪)

本文目錄一覽:

報表中稅收的應交應補數怎樣填

一般納稅人“應交稅費——應交增值稅”的填寫 (一)在“借方”反映的明細賬 進項稅額 三級科目“進項稅額”核算的內容是企業購入貨物或接受勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額。

一,統計局報表應交增值稅填寫步驟如下:首先,打開國家政務服務平臺進入服務大廳,選擇全部主題點擊進入。然后,在頁面上點擊納稅繳費,接著,在納稅繳費頁面上點擊增值稅稅額查詢,最后,輸入企業信用代碼和驗證碼,點擊查詢。

本期繳納上期應納稅額(本期繳納上期應納稅額怎么算)
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按應交稅費總分類賬余額填列,貸方余額填列正數,借方余額填列負數。企業必須按照國家規定履行納稅義務,對其經營所得依法繳納各種稅費。

(十四)本表第1項“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”欄數據,填寫納稅人本期按適用稅率繳納增值稅的應稅貨物和應稅勞務的銷售額(銷貨退回的銷售額用負數表示)。

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本期繳納上期應納稅額分錄是什么

繳納上月應交稅費會計分錄:計提時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅。下月繳納時:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。

對于小規模企業來說,實際繳納增值稅時,做如下會計分錄,借:應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款。一般納稅人,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

企業補交2011年所得稅210,會計分錄: 借:所得稅費用 210 貸:銀行存款 210 不用調整上年報表。 供參考。

計提本月應交增值稅的分錄和上交上月增值稅的分錄是什么? 應交稅費的賬務處理 增值稅預交與應交應通過兩個明細賬戶核算 一般納稅人對當月預交的增值稅與上交上月的增值稅賬務處理是不同。

本期繳納上期應納稅額是什么意思?

本期繳納上期應納稅額是指在某一稅收期間,納稅人應在本期繳納滯納稅款,或者繳納上期稅收未支付的部分,或者補繳上期稅款。應納稅額,通常就是指上期的未繳納的稅款,通常包括企業所得稅、個人所得稅、營業稅、增值稅等。

本期繳納上期應納,是指上個月計算的應交增值稅,本期繳納的金額。

“期初未繳稅額”中“期初”指的是上月份,因此該欄填列上月份24欄“應納稅額合計”數,即:本月上交的上月申報的應繳納的增值稅。

有區別的。第30行 本期交納上期應納稅額:因為當月結帳后,稅款只能在下月的1-10日交,所以在下月的報表上,反映的是交納上期稅款。而31行是說你交納的以前欠繳的稅款。

本期申報稅額是本月交的稅。本月申報稅額=累計應納稅額-已繳納稅額。

本期申報稅額是本月交的稅。 本月申報稅額=累計應納稅額-已繳納稅額。

本期繳納上期應納稅額分錄

繳納上月應交稅費會計分錄:計提時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅。下月繳納時:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。

企業生產經營過程中,發生增值稅應稅銷售行為的,應按規定繳納增值稅。

對于小規模企業來說,實際繳納增值稅時,做如下會計分錄,借:應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款。一般納稅人,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

老師,請問增值稅申報表,有一項本期繳納上期應納稅額是什么意思?_百度...

1、上期需要繳納的增值稅稅款。本期繳納上期應納稅額是指在某一稅收期間,納稅人應在本期繳納滯納稅款,或者繳納上期稅收未支付的部分,或者補繳上期稅款。

2、是指上個月計算的應交增值稅,本期繳納的金額。

3、補充:8月的報表 第30行填寫的是7月份的應繳稅款(即:本期交納上期應納稅額 )。

4、“期初未繳稅額”中“期初”指的是上月份,因此該欄填列上月份24欄“應納稅額合計”數,即:本月上交的上月申報的應繳納的增值稅。

本期繳納上期應納稅額是什么意思

本期繳納上期應納稅額是指在某一稅收期間,納稅人應在本期繳納滯納稅款,或者繳納上期稅收未支付的部分,或者補繳上期稅款。應納稅額,通常就是指上期的未繳納的稅款,通常包括企業所得稅、個人所得稅、營業稅、增值稅等。

如果是網上申報,第30欄:本期繳納上期應納稅額,是指繳納的上月稅金,也就是你單位7月份應繳納的金額。

第30行是“本期繳納上期應納稅額”就是填申報屬期內所交的上期稅款,比如申報4月申報時,應填4月份交3月屬期的稅款。

有區別的。第30行 本期交納上期應納稅額:因為當月結帳后,稅款只能在下月的1-10日交,所以在下月的報表上,反映的是交納上期稅款。而31行是說你交納的以前欠繳的稅款。

“期初未繳稅額”中“期初”指的是上月份,因此該欄填列上月份24欄“應納稅額合計”數,即:本月上交的上月申報的應繳納的增值稅。

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